
Thiago Teodoro Da Silva
ASSISTENTE DE AUDITORIA I

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About me
Controle Interno/Riscos/Conformidade/Auditoria
Education

MBA USP/Esalq
2025 - 2026Pós-graduação Lato Sensu - MBA Data Science e Analytics
ILAC International College
2018 - 2018InglêsCurso de inglês intermediário realizado entre os meses de outubro e novembro de 2018

Universidade Metodista de São Paulo
2008 - 2011Ciências Contábeis Ciências Contábeis
FECAP
2017 - 2018Master of Business Administration (MBA) Gestão de Riscos e Compliance
Experience

NEXIA VILLAS RODIL INTERNATIONAL AUDITORES INDEPENDENTES
May 2008 - Oct 2008ASSISTENTE DE AUDITORIA I• Realização de auditorias contábeis em empresas de diversos setores, aplicando metodologias de Auditoria Externa e oferecendo suporte técnico aos Sócios e Gerentes na elaboração de pareceres e relatórios de auditoria.• Elaboração de relatórios detalhados para os Sócios e Gerentes, contendo informações sobre o trabalho executado, a abrangência dos testes realizados, resultados encontrados e outras informações relevantes.• Acompanhamento e participação ativa em inventários físicos de estoques e bens imobilizados, assegurando a precisão e conformidade dos registros contábeis.• Participação nos processos de auditoria interim, com foco na avaliação e análise dos controles internos das empresas a serem auditadas, contribuindo para a identificação de riscos e melhoria da governança. Show less

DOVAC IND. E COM. LTDA - GRUPO LUKSCOLOR TINTAS
Oct 2008 - Dec 2009AUDITOR INTERNO JR• Aplicação de testes operacionais em cada departamento para identificar oportunidades de melhoria, diagnosticar problemas e propor soluções, com recomendações para evitar reincidências.• Elaboração de relatórios detalhados e encaminhamento à alta direção da empresa e aos gerentes responsáveis pelas áreas auditadas, contendo análises e sugestões de melhoria.• Participação ativa na organização, execução e elaboração de relatórios de inventários físicos, tanto rotativos quanto de final de ano, garantindo a precisão dos registros e a conformidade dos processos.• Levantamento de dados e análise dos processos internos para a implementação de normas, procedimentos e controles internos, com foco na melhoria da governança e eficiência operacional. Show less

NEXIA VILLAS RODIL INTERNATIONAL AUDITORES INDEPENDENTES
Dec 2009 - Mar 2011ASSISTENTE DE AUDITORIA II• Realização de auditorias contábeis em empresas de diversos setores, aplicando metodologias de Auditoria Externa e oferecendo suporte técnico aos Sócios e Gerentes na elaboração de pareceres e relatórios de auditoria.• Elaboração de relatórios detalhados para os Sócios e Gerentes, contendo informações sobre o trabalho executado, a abrangência dos testes realizados, resultados encontrados e outras informações relevantes.• Acompanhamento e participação ativa em inventários físicos de estoques e bens imobilizados, assegurando a precisão e conformidade dos registros contábeis.• Participação nos processos de auditoria interim, com foco na avaliação e análise dos controles internos das empresas a serem auditadas, contribuindo para a identificação de riscos e melhoria da governança. Show less

Copagaz Distribuidora de Gás S.A.
Apr 2011 - Jul 2017• Realização de auditorias internas nos setores de Custos, Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria), Compras, Imobilizado, RH, Logística e Tributário.• Aplicação de testes operacionais para avaliar a conformidade dos processos, identificar oportunidades de melhoria, mitigar riscos e propor recomendações para otimização dos resultados.• Elaboração de relatórios técnicos direcionados à alta administração e aos gestores das unidades auditadas, contendo análises críticas, principais achados da auditoria e sugestões de ações corretivas e preventivas.• Levantamento de dados e estudo dos processos organizacionais para desenvolvimento e implementação de normas, procedimentos e controles internos mais eficientes, garantindo maior transparência e governança corporativa.• Participação ativa em auditorias prévias (interim audit) para avaliação dos controles internos das empresas do grupo que seriam submetidas à auditoria pela primeira vez, identificando riscos operacionais e propondo ajustes para melhoria dos processos.• Atuação como Key User da Auditoria Interna na implementação do sistema SAP, colaborando com a consultoria externa (EY – Ernst & Young) e gestores das áreas envolvidas para garantir o alinhamento estratégico, acompanhar a evolução do projeto e aprimorar processos até sua implantação final.• Condução de entrevistas com colaboradores de diversos departamentos para mapear fluxos operacionais atuais (AS IS) no sistema ARIS, proporcionando uma visão detalhada dos processos vigentes e identificando oportunidades de melhoria.• Desenvolvimento e modelagem de novos fluxos operacionais (TO BE), definindo processos otimizados e alinhados às melhores práticas do mercado, promovendo maior eficiência e integração entre as áreas.• Gestão e manutenção da Matriz de Risco SoD (Segregação de Funções) no SAP GRC – AC, assegurando conformidade, mitigação de riscos e minimização de conflitos de acesso. Show less • Realização de auditorias internas nos setores de Custos, Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria), Compras, Imobilizado, Recursos Humanos, Logística e Tributário..• Aplicação de testes operacionais para avaliar a conformidade dos processos, identificar oportunidades de melhoria, mitigar riscos e propor recomendações para otimização dos resultados.• Elaboração de relatórios técnicos direcionados à alta administração e aos gestores das unidades auditadas, contendo análises críticas, principais achados da auditoria e sugestões de ações corretivas e preventivas.• Levantamento de dados e estudo dos processos organizacionais para desenvolvimento e implementação de normas, procedimentos e controles internos mais eficientes, garantindo maior transparência e governança corporativa.• Participação ativa em auditorias prévias (interim audit) para avaliação dos controles internos das empresas do grupo que seriam submetidas à auditoria pela primeira vez, identificando riscos operacionais e propondo ajustes para melhoria dos processos.• Condução de entrevistas com colaboradores de diversos departamentos para mapear fluxos operacionais atuais (AS IS) no sistema ARIS, proporcionando uma visão detalhada dos processos vigentes e identificando oportunidades de melhoria.• Desenvolvimento e modelagem de novos fluxos operacionais (TO BE), definindo processos otimizados e alinhados às melhores práticas do mercado, promovendo maior eficiência e integração entre as áreas. Show less
AUDITOR SÊNIOR
Apr 2015 - Jul 2017AUDITOR PLENO
Apr 2011 - Mar 2015

GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE
Aug 2017 - Nov 2018Analista de Controles Internos Pleno• Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less

MAPFRE
Dec 2018 - Feb 2025• Reestruturação estratégica da área de Controles Internos, otimizando processos e elevando a eficiência operacional.• Desenvolvimento e execução de planos anuais de Controles Internos alinhados às melhores práticas de mercado.• Gestão e treinamento de equipe, garantindo alta performance e capacitação contínua.• Reporte direto a órgãos de governança, fornecendo insights estratégicos para a tomada de decisão.• Implementação de metodologias avançadas para gestão e mitigação de riscos operacionais.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Reestruturação estratégica da área de Controles Internos, otimizando processos e elevando a eficiência operacional.• Desenvolvimento e execução de planos anuais de Controles Internos alinhados às melhores práticas de mercado.• Gestão e treinamento de equipe, garantindo alta performance e capacitação contínua.• Reporte direto a órgãos de governança, fornecendo insights estratégicos para a tomada de decisão.• Implementação de metodologias avançadas para gestão e mitigação de riscos operacionais.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less
Gerente de Controles Internos
Feb 2022 - Feb 2025Coordenador de Controles Internos
Dec 2020 - Feb 2022Analista de Controles Internos Sênior
Feb 2019 - Dec 2020Analista de Controles Internos Pleno
Dec 2018 - Jan 2019
Licenses & Certifications

- Auditoria Controle Interno e Gestão de Riscos
Portal da AuditoriaJun 2014
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Global Product/Price Strategy Management. Samsung Electronics HQSeoul, Seoul, South Korea
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HVAC Design EngineerGiza, Al Jizah, Egypt
Duarte fialho
Terapeuta OcupacionalLisboa, Lisbon, Portugal
Ademola alademomi
Architectural Designer | Assistant Site Manager | Site Supervisor | SMSTS | CSCS (Manager and Profes...Accrington, England, United Kingdom
Giuseppe floridia
Planner presso Cosmint S.p.aLegnano, Lombardy, Italy
Akansha katariya
Content Writing, Digital marketing, BloggingNew Delhi, Delhi, India
Isra n. m. al tarbaghia
Administrative Officer @ World Health Organization | Business AnalysisBenghazi, Libya.webp)
Hélène delamare (bellenger)
Senior Manager Audit chez EY - Diplômée d'expertise comptableGreater Paris Metropolitan Region
Emily darigo
Senior Data Developer @ Spectrum | Data, System and Product AnalysisDenver, Colorado, United States
Sridhar polarouthu
Software Development/Engineering Manager | Project/Technical Manager | Certified Scrum Master | SAFe...Dubai, United Arab Emirates
Wendel stewart
Chief Operating Officer, Concrete Masonry and Hardscapes AssociationWashington DC-Baltimore Area
Samina talat
Associate Vice President, Health Innovations at Canadian Red CrossMississauga, Ontario, Canada
Prasanta pan
Oracle Applications Consultant (Manufacturing & eAM)Kolkata, West Bengal, India
Søren wegge
Head Chef at Wegges dør-automatik CPH RødovreCopenhagen, Capital Region of Denmark, Denmark
Colette mullings
Data-led Marketing & Communications leader. Driving brand awareness, engagement, growth and income t...Greater Norwich Area, United Kingdom
Muhammed raphi
Document Control SpecialistDoha, Qatar
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