Thiago Teodoro Da Silva

Thiago Teodoro Da Silva

ASSISTENTE DE AUDITORIA I

Followers of Thiago Teodoro Da Silva2000 followers
location of Thiago Teodoro Da SilvaSão Paulo, São Paulo, Brazil

Connect with Thiago Teodoro Da Silva to Send Message

Connect

Connect with Thiago Teodoro Da Silva to Send Message

Connect
  • Timeline

  • About me

    Controle Interno/Riscos/Conformidade/Auditoria

  • Education

    • MBA USP/Esalq

      2025 - 2026
      Pós-graduação Lato Sensu - MBA Data Science e Analytics
    • ILAC International College

      2018 - 2018
      Inglês

      Curso de inglês intermediário realizado entre os meses de outubro e novembro de 2018

    • Universidade Metodista de São Paulo

      2008 - 2011
      Ciências Contábeis Ciências Contábeis
    • FECAP

      2017 - 2018
      Master of Business Administration (MBA) Gestão de Riscos e Compliance
  • Experience

    • NEXIA VILLAS RODIL INTERNATIONAL AUDITORES INDEPENDENTES

      May 2008 - Oct 2008
      ASSISTENTE DE AUDITORIA I

      • Realização de auditorias contábeis em empresas de diversos setores, aplicando metodologias de Auditoria Externa e oferecendo suporte técnico aos Sócios e Gerentes na elaboração de pareceres e relatórios de auditoria.• Elaboração de relatórios detalhados para os Sócios e Gerentes, contendo informações sobre o trabalho executado, a abrangência dos testes realizados, resultados encontrados e outras informações relevantes.• Acompanhamento e participação ativa em inventários físicos de estoques e bens imobilizados, assegurando a precisão e conformidade dos registros contábeis.• Participação nos processos de auditoria interim, com foco na avaliação e análise dos controles internos das empresas a serem auditadas, contribuindo para a identificação de riscos e melhoria da governança. Show less

    • DOVAC IND. E COM. LTDA - GRUPO LUKSCOLOR TINTAS

      Oct 2008 - Dec 2009
      AUDITOR INTERNO JR

      • Aplicação de testes operacionais em cada departamento para identificar oportunidades de melhoria, diagnosticar problemas e propor soluções, com recomendações para evitar reincidências.• Elaboração de relatórios detalhados e encaminhamento à alta direção da empresa e aos gerentes responsáveis pelas áreas auditadas, contendo análises e sugestões de melhoria.• Participação ativa na organização, execução e elaboração de relatórios de inventários físicos, tanto rotativos quanto de final de ano, garantindo a precisão dos registros e a conformidade dos processos.• Levantamento de dados e análise dos processos internos para a implementação de normas, procedimentos e controles internos, com foco na melhoria da governança e eficiência operacional. Show less

    • NEXIA VILLAS RODIL INTERNATIONAL AUDITORES INDEPENDENTES

      Dec 2009 - Mar 2011
      ASSISTENTE DE AUDITORIA II

      • Realização de auditorias contábeis em empresas de diversos setores, aplicando metodologias de Auditoria Externa e oferecendo suporte técnico aos Sócios e Gerentes na elaboração de pareceres e relatórios de auditoria.• Elaboração de relatórios detalhados para os Sócios e Gerentes, contendo informações sobre o trabalho executado, a abrangência dos testes realizados, resultados encontrados e outras informações relevantes.• Acompanhamento e participação ativa em inventários físicos de estoques e bens imobilizados, assegurando a precisão e conformidade dos registros contábeis.• Participação nos processos de auditoria interim, com foco na avaliação e análise dos controles internos das empresas a serem auditadas, contribuindo para a identificação de riscos e melhoria da governança. Show less

    • Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

      Apr 2011 - Jul 2017

      • Realização de auditorias internas nos setores de Custos, Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria), Compras, Imobilizado, RH, Logística e Tributário.• Aplicação de testes operacionais para avaliar a conformidade dos processos, identificar oportunidades de melhoria, mitigar riscos e propor recomendações para otimização dos resultados.• Elaboração de relatórios técnicos direcionados à alta administração e aos gestores das unidades auditadas, contendo análises críticas, principais achados da auditoria e sugestões de ações corretivas e preventivas.• Levantamento de dados e estudo dos processos organizacionais para desenvolvimento e implementação de normas, procedimentos e controles internos mais eficientes, garantindo maior transparência e governança corporativa.• Participação ativa em auditorias prévias (interim audit) para avaliação dos controles internos das empresas do grupo que seriam submetidas à auditoria pela primeira vez, identificando riscos operacionais e propondo ajustes para melhoria dos processos.• Atuação como Key User da Auditoria Interna na implementação do sistema SAP, colaborando com a consultoria externa (EY – Ernst & Young) e gestores das áreas envolvidas para garantir o alinhamento estratégico, acompanhar a evolução do projeto e aprimorar processos até sua implantação final.• Condução de entrevistas com colaboradores de diversos departamentos para mapear fluxos operacionais atuais (AS IS) no sistema ARIS, proporcionando uma visão detalhada dos processos vigentes e identificando oportunidades de melhoria.• Desenvolvimento e modelagem de novos fluxos operacionais (TO BE), definindo processos otimizados e alinhados às melhores práticas do mercado, promovendo maior eficiência e integração entre as áreas.• Gestão e manutenção da Matriz de Risco SoD (Segregação de Funções) no SAP GRC – AC, assegurando conformidade, mitigação de riscos e minimização de conflitos de acesso. Show less • Realização de auditorias internas nos setores de Custos, Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria), Compras, Imobilizado, Recursos Humanos, Logística e Tributário..• Aplicação de testes operacionais para avaliar a conformidade dos processos, identificar oportunidades de melhoria, mitigar riscos e propor recomendações para otimização dos resultados.• Elaboração de relatórios técnicos direcionados à alta administração e aos gestores das unidades auditadas, contendo análises críticas, principais achados da auditoria e sugestões de ações corretivas e preventivas.• Levantamento de dados e estudo dos processos organizacionais para desenvolvimento e implementação de normas, procedimentos e controles internos mais eficientes, garantindo maior transparência e governança corporativa.• Participação ativa em auditorias prévias (interim audit) para avaliação dos controles internos das empresas do grupo que seriam submetidas à auditoria pela primeira vez, identificando riscos operacionais e propondo ajustes para melhoria dos processos.• Condução de entrevistas com colaboradores de diversos departamentos para mapear fluxos operacionais atuais (AS IS) no sistema ARIS, proporcionando uma visão detalhada dos processos vigentes e identificando oportunidades de melhoria.• Desenvolvimento e modelagem de novos fluxos operacionais (TO BE), definindo processos otimizados e alinhados às melhores práticas do mercado, promovendo maior eficiência e integração entre as áreas. Show less

      • AUDITOR SÊNIOR

        Apr 2015 - Jul 2017
      • AUDITOR PLENO

        Apr 2011 - Mar 2015
    • GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE

      Aug 2017 - Nov 2018
      Analista de Controles Internos Pleno

      • Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less

    • MAPFRE

      Dec 2018 - Feb 2025

      • Reestruturação estratégica da área de Controles Internos, otimizando processos e elevando a eficiência operacional.• Desenvolvimento e execução de planos anuais de Controles Internos alinhados às melhores práticas de mercado.• Gestão e treinamento de equipe, garantindo alta performance e capacitação contínua.• Reporte direto a órgãos de governança, fornecendo insights estratégicos para a tomada de decisão.• Implementação de metodologias avançadas para gestão e mitigação de riscos operacionais.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Reestruturação estratégica da área de Controles Internos, otimizando processos e elevando a eficiência operacional.• Desenvolvimento e execução de planos anuais de Controles Internos alinhados às melhores práticas de mercado.• Gestão e treinamento de equipe, garantindo alta performance e capacitação contínua.• Reporte direto a órgãos de governança, fornecendo insights estratégicos para a tomada de decisão.• Implementação de metodologias avançadas para gestão e mitigação de riscos operacionais.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less • Utilização da metodologia Control Self Assessment (CSA) para a gestão de riscos operacionais, abrangendo três módulos: Autoavaliação de Riscos, Autoavaliação de Controles e Monitoramento de Riscos e Controles. O objetivo é identificar os riscos inerentes às operações do GRUPO, garantindo sua gestão eficaz e mitigação por meio da recomendação de padrões, políticas, processos e procedimentos alinhados às melhores práticas.• Desenvolvimento e implementação de medidas de mitigação de riscos, reduzindo a probabilidade de ocorrência e/ou impacto por meio de controles adequados e estratégias preventivas.• Avaliação, monitoramento e teste de controles-chave, assegurando a efetividade dos mecanismos de mitigação e contribuindo para a minimização de perdas operacionais.• Formalização de planos de tratamento para os riscos identificados, em conjunto com os gestores responsáveis pelos processos, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as diretrizes corporativas.• Elaboração e apresentação de relatórios gerenciais e estratégicos sobre o monitoramento de riscos operacionais, fornecendo suporte analítico para a tomada de decisão da Alta Administração.• Execução de testes de validação de controles-chave, garantindo aderência às normativas internas e externas, de acordo com o cronograma estabelecido ou demandas específicas da Alta Administração.• Assessoria às áreas da companhia na estruturação e implementação de Planos de Ação para mitigação de riscos identificados sem controles estabelecidos.• Análise preditiva e mineração de dados por meio de ferramentas como ACL e Power BI, aprimorando a detecção de fraudes e ineficiências. Show less

      • Gerente de Controles Internos

        Feb 2022 - Feb 2025
      • Coordenador de Controles Internos

        Dec 2020 - Feb 2022
      • Analista de Controles Internos Sênior

        Feb 2019 - Dec 2020
      • Analista de Controles Internos Pleno

        Dec 2018 - Jan 2019
  • Licenses & Certifications

    • - Auditoria Controle Interno e Gestão de Riscos

      Portal da Auditoria
      Jun 2014
    • - Curso SAP AC010 Processos Empresariais em Contabilidade Financeira

      SAP
      Jun 2015
    • - Curso SAP SCM500 Processos de Compras (Suprimentos)

      SAP
      Jul 2015
    • - Curso SMI310_95 Implementação Projetos w/ SAP SAPBI_15

      SAP
      May 2015
    • - Curso SAP SCM600 Processos de Negócios e Gerenciamento de Pedidos de Vendas

      SAP
      Jun 2015
    • - Curso SAP FSC010 Processos de Negócios em Tesouraria e Gerenciamento de Riscos

      SAP
      Jun 2015
    • - Curso SAPBI_15 Introdução para SAP Business Objects

      SAP
      Apr 2015
    • CRC

      Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) - Oficial
      Sept 2011
    • - SAP AC040 Processos empresariais na Contabilidade Interna

      SAP
      Aug 2015
    • - SAP AC805 Cash Management

      SAP
      Aug 2015